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【外贸】在入口退税申报系统的录入申报数据的办法 装置外贸企业入口退税申报系统,初度登录系统的用户名为“sa”,暗码为空。输出本次申报所属年代,点击肯定进入系统。顺次进入系统保护-系统初始化;系统保护-数据优化。设置装备摆设企业信息:系统保护-系统设置装备摆设-系统设置装备摆设设置与修正(设置装备摆设:企业代码,企业称号,征税人辨认号,分类治理代码等)。还需求进入系统保护需求进行系统保护-系统设置装备摆设-系统参数设置与修正-18位报关单施行日期改成2011.09.01;系统参数设置与修正-功用设置装备摆设I-设置装备摆设准确的电子港口信息-IC卡号-IC卡暗码。 依据入口报关单、增值税公用发票录入入口明细数据和进货明细数据,生成电子申报数据,详细操作方法以下,也可依据退税申报导游操作: 入口退税预申报的操作方法是:A→F,入口退税正式申报的操作方法是A→M。 A根底数据收集-内部数据收集-入口商品汇率设置装备摆设; B根底数据收集-内部数据收集-认证发票信息读入(假如不读入,手工录入,挑选认证发票信息处置); C根底数据收集-内部数据收集-报关双数据读入-报送双数据查询与确认,假如不读入,手工录入,挑选入口明细数据录入; D根底数据收集-入口明细数据录入-修正联系关系号和序号-点击保管-点击审核承认; E根底数据收集-进货明细数据录入-修正联系关系号和序号-点击保管-点击审核承认; F数据加工处置-进货入口数目联系关系检查-换汇本钱检查-预申报数据一致性检查-生成预申报数据; G根底数据收集-企业运营状况-入口货色存案单证目次录入; H预审反应处置-确认正式申报数据; I退税正式申报-查询本次申报数据-退税汇总申报表录入-添加-录入申报年代、申报批次-主动生成汇总表-保管; J打印入口明细申报表-退税正式申报-入口明细申报数据查询-扩大功用; K打印进货明细申报表-退税正式申报-进货明细申报数据查询-扩大功用; L打印入口退税汇总申报表-退税汇总申报表录入-打印报表; M退税正式申报-生成退(免)税申报数据-进货/入口申报表。 【延长:读入的办法】 你好,在退税申报系统导游第一步中:已认证发票数据收集,这一步许多人都没用过,之前在材料中也 没查到过如何运用.比来本人试出一途径,详细以下: 1.翻开网上认证系统点击系统--进项发票导出--在跳出的对话框当选好想寄存的途径--年代--选总局格局 2.在退税申报系统--导游--已认证发票信息收集--认证发票信息读入--挑选方才导出的阿谁文件--确认 这样发票已导入完成,在进项明细录入时发票号码下拉框便可以运用了,也可以直接输出号码,这样金额,税额等就主动会进去了,对进项发票多的企业,输出掉误率就大大差少,输出速度也放慢. 【延长:大致流程】 消费企业入口退税申报系统细致操作流程以下: 1. 下载入口退税网顺序和消费企业入口退税申报系统 翻开网站,输出用户名、暗码登录。 登录后,点击左边的“下载专区”,起首在搜寻框中输出“1.51”搜寻,呈现“入口退税网装置顺序1.51版”,右键选“运用网际慢车下载”,下载此顺序落后行装置。 然后下载“消费企业入口退税申报系统7.0版”,进行装置(请尽可能按默许途径装置)。 2. 进行退税申报系统的系统设置 翻开桌面上的“消费企业入口退税申报系统7.0版”,用户名输出sa,暗码为空,肯定。预备录几月份的入口数据,所属期就输出几月份,例如以后月份200611。 新装置的申报系统,起首要进行企业信息设置。点菜单“系统保护”-“系统设置装备摆设”-“系统设置装备摆设设置与修正”,点“修正”按钮,必需修正的形式有: 企业代码:依据海关签发的《自理报关单位注册注销证实书》上编号肯定,录入企业的海关企业代码(10位数)。假如企业海关代码产生变卦,请实时与收支口税收治理科联络,做好响应的变卦手续。 征税人辨认号:依据国税局签发的《税务注销证》的编号肯定,录入企业的征税人辨认号(15位数)。 手艺监视局码:手艺监视证书号码,即征税人辨认号后9位。 用户称号:依据企业《税务注销证》上的“企业称号”录入。假如企业全称超越15其中文时,企业只须录入企业称号中前15位数。 邮编、财政卖力人、办税员、电话、传真和电子邮件地址依据企业实在状况填写便可。 退税注销证号:录入《入口退税认定表》上的11位退税注销证号。 退税注销日期:《入口退税认定表》上签发的日期录入。 征税人种别:普通征税人就录入“1” 计税计较办法:新产生入口营业的消费企业自首笔入口营业之日起12个月内不得享用退税待遇,而且进项税额只能是作留抵,该栏应录入为“4”。(自第一笔入口一年以上,以报关单中报关离境日期为准,满12个月,年出售额500万元以上,自第13个月起,采取“免抵退”计税办法,须到退税机关请求修正设置装备摆设) 进料计较办法:一切企业该栏录入“2”(购进法)。 分类治理代码:一切企业该栏录入“B”。 税务机关代码:一切企业该栏录入“110108”。 税务机关称号:一切企业该栏录入“海淀区国度税务局”。 检查无误后,点“保管”按钮。修正终了,点“加入”按钮,系统从头进入。 3. 录入退税申报数据 有进料加工营业的企业,存案当月,在退税申报系统中,点“导游”第一步 “免抵退明细数据收集”-“进料加工手册注销录入”,点“添加”按钮,录完点“保管”按钮。 料件出口当月,在退税申报系统中,点“导游”第一步 “免抵退明细数据收集”- “出口料件明细申报录入”,点“添加”按钮,录完点“保管”按钮。 “导游”第一步 “免抵退明细数据收集”-“入口货色明细申报录入”,录入申报期当期产生的且做帐务处置的一切入口明细。(无进料加工的企业今后步做起。)点“添加”按钮,录完点“保管”按钮。 “导游”第一步 “免抵退明细数据收集”-“收齐入口单证实细录入”,将后期单证不齐本期做收齐的处置。点“修正”按钮,录完点“保管”按钮。 4. 生成预申报数据 起首要树立四个文件夹: YSH---生成预申报数据 FK---下载反应文件 MX---生成明细申报数据 HZ---生成汇总申报数据 “导游”第三步 “免抵退税预申报”-“数据一致性检查”,依据提醒修正录入数据,直至没有过失。 “导游”第三步 “免抵退税预申报”-“生成明细申报数据”,肯定后,阅读挑选YSH文件夹,肯定生成预申报数据。 5. 网上预申报和检查预审反应 登录“入口退税网”,点“数据申报”,挑选“申报所属期”,点“下一步”,阅读挑选YSH的上一级文件夹,点“上传”按钮,稍后系统提醒数据申报胜利。 普通当地下午申报后,下战书就可以检查反应文件。点“数据治理”,假如此批数据形态为“已反应”,则点开后,点“检查形式”,可以看到本批数据的疑点。 依据疑点描绘,前往申报系统修正数据后从头预申报,直至没有疑点。 点开“已反应”,点“反应文件下载”,阅读挑选事前建好的FK文件夹,保管反应文件。 6. 读入预审反应,生成明细申报数据 “导游”第四步 “预审反应疑点调剂”-“税务机关反应信息读入”,阅读挑选FK文件夹,读入反应信息。 “导游”第四步 “预审反应疑点调剂”-“撤消已申报数据”,肯定。 “导游”第四步 “预审反应疑点调剂”-“税务机关反应信息处置”,点“是”。 “导游”第五步 “生成明细申报数据”-“数据一致性检查”,有问题需求再修正。 “导游”第五步 “生成明细申报数据”-“生成明细申报数据”,点“肯定”,阅读挑选MX文件夹,生成明细申报。 7. 录入单证存案数据 在申报系统中,点“根底数据收集” -“企业运营状况”-“入口货色单证存案目次录入”,点“添加”按钮,依据相干单证的编号,录入此批入口的单证存案数据。良多管帐对入口退税申报操作流程其实不熟习,特别是在入口退税申报系统的录入申报数据的办法和读入的办法,和大致的流程。管帐网小编都拾掇好了,请看看哈~
【外贸】在入口退税申报系统的录入申报数据的办法
装置外贸企业入口退税申报系统,初度登录系统的用户名为“sa”,暗码为空。输出本次申报所属年代,点击肯定进入系统。顺次进入系统保护-系统初始化;系统保护-数据优化。设置装备摆设企业信息:系统保护-系统设置装备摆设-系统设置装备摆设设置与修正(设置装备摆设:企业代码,企业称号,征税人辨认号,分类治理代码等)。还需求进入系统保护需求进行系统保护-系统设置装备摆设-系统参数设置与修正-18位报关单施行日期改成2011.09.01;系统参数设置与修正-功用设置装备摆设I-设置装备摆设准确的电子港口信息-IC卡号-IC卡暗码。
依据入口报关单、增值税公用发票录入入口明细数据和进货明细数据,生成电子申报数据,详细操作方法以下,也可依据退税申报导游操作:
入口退税预申报的操作方法是:A→F,入口退税正式申报的操作方法是A→M。
A根底数据收集-内部数据收集-入口商品汇率设置装备摆设;
B根底数据收集-内部数据收集-认证发票信息读入(假如不读入,手工录入,挑选认证发票信息处置);
C根底数据收集-内部数据收集-报关双数据读入-报送双数据查询与确认,假如不读入,手工录入,挑选入口明细数据录入;
D根底数据收集-入口明细数据录入-修正联系关系号和序号-点击保管-点击审核承认;
E根底数据收集-进货明细数据录入-修正联系关系号和序号-点击保管-点击审核承认;
F数据加工处置-进货入口数目联系关系检查-换汇本钱检查-预申报数据一致性检查-生成预申报数据;
G根底数据收集-企业运营状况-入口货色存案单证目次录入;
H预审反应处置-确认正式申报数据;
I退税正式申报-查询本次申报数据-退税汇总申报表录入-添加-录入申报年代、申报批次-主动生成汇总表-保管;
J打印入口明细申报表-退税正式申报-入口明细申报数据查询-扩大功用;
K打印进货明细申报表-退税正式申报-进货明细申报数据查询-扩大功用;
L打印入口退税汇总申报表-退税汇总申报表录入-打印报表;
M退税正式申报-生成退(免)税申报数据-进货/入口申报表。
【延长:读入的办法】
在退税申报系统导游第一步中:已认证发票数据收集,这一步许多人都没用过,之前在材料中也没查到过如何运用.比来本人试出一途径,详细以下:
1.翻开网上认证系统点击系统--进项发票导出--在跳出的对话框当选好想寄存的途径--年代--选总局格局
2.在退税申报系统--导游--已认证发票信息收集--认证发票信息读入--挑选方才导出的阿谁文件--确认
这样发票已导入完成,在进项明细录入时发票号码下拉框便可以运用了,也可以直接输出号码,这样金额,税额等就主动会进去了,对进项发票多的企业,输出掉误率就大大差少,输出速度也放慢.
【延长:大致流程】
消费企业入口退税申报系统细致操作流程以下:
1. 下载入口退税网顺序和消费企业入口退税申报系统
翻开网站,输出用户名、暗码登录。
登录后,点击左边的“下载专区”,起首在搜寻框中输出“1.51”搜寻,呈现“入口退税网装置顺序1.51版”,右键选“运用网际慢车下载”,下载此顺序落后行装置。
然后下载“消费企业入口退税申报系统7.0版”,进行装置(请尽可能按默许途径装置)。
2. 进行退税申报系统的系统设置
翻开桌面上的“消费企业入口退税申报系统7.0版”,用户名输出sa,暗码为空,肯定。预备录几月份的入口数据,所属期就输出几月份,例如以后月份200611。
新装置的申报系统,起首要进行企业信息设置。点菜单“系统保护”-“系统设置装备摆设”-“系统设置装备摆设设置与修正”,点“修正”按钮,必需修正的形式有:
企业代码:依据海关签发的《自理报关单位注册注销证实书》上编号肯定,录入企业的海关企业代码(10位数)。假如企业海关代码产生变卦,请实时与收支口税收治理科联络,做好响应的变卦手续。
征税人辨认号:依据国税局签发的《税务注销证》的编号肯定,录入企业的征税人辨认号(15位数)。
手艺监视局码:手艺监视证书号码,即征税人辨认号后9位。
用户称号:依据企业《税务注销证》上的“企业称号”录入。假如企业全称超越15其中文时,企业只须录入企业称号中前15位数。
邮编、财政卖力人、办税员、电话、传真和电子邮件地址依据企业实在状况填写便可。
退税注销证号:录入《入口退税认定表》上的11位退税注销证号。
退税注销日期:《入口退税认定表》上签发的日期录入。
征税人种别:普通征税人就录入“1”
计税计较办法:新产生入口营业的消费企业自首笔入口营业之日起12个月内不得享用退税待遇,而且进项税额只能是作留抵,该栏应录入为“4”。(自第一笔入口一年以上,以报关单中报关离境日期为准,满12个月,年出售额500万元以上,自第13个月起,采取“免抵退”计税办法,须到退税机关请求修正设置装备摆设)
进料计较办法:一切企业该栏录入“2”(购进法)。
分类治理代码:一切企业该栏录入“B”。
税务机关代码:一切企业该栏录入“110108”。
税务机关称号:一切企业该栏录入“海淀区国度税务局”。
检查无误后,点“保管”按钮。修正终了,点“加入”按钮,系统从头进入。
3. 录入退税申报数据 有进料加工营业的企业,存案当月,在退税申报系统中,点“导游”第一步 “免抵退明细数据收集”-“进料加工手册注销录入”,点“添加”按钮,录完点“保管”按钮。
料件出口当月,在退税申报系统中,点“导游”第一步 “免抵退明细数据收集”- “出口料件明细申报录入”,点“添加”按钮,录完点“保管”按钮。
“导游”第一步 “免抵退明细数据收集”-“入口货色明细申报录入”,录入申报期当期产生的且做帐务处置的一切入口明细。(无进料加工的企业今后步做起。)点“添加”按钮,录完点“保管”按钮。
“导游”第一步 “免抵退明细数据收集”-“收齐入口单证实细录入”,将后期单证不齐本期做收齐的处置。点“修正”按钮,录完点“保管”按钮。
4. 生成预申报数据
起首要树立四个文件夹:
YSH---生成预申报数据 FK---下载反应文件
MX---生成明细申报数据 HZ---生成汇总申报数据
“导游”第三步 “免抵退税预申报”-“数据一致性检查”,依据提醒修正录入数据,直至没有过失。
“导游”第三步 “免抵退税预申报”-“生成明细申报数据”,肯定后,阅读挑选YSH文件夹,肯定生成预申报数据。
5. 网上预申报和检查预审反应
登录“入口退税网”,点“数据申报”,挑选“申报所属期”,点“下一步”,阅读挑选YSH的上一级文件夹,点“上传”按钮,稍后系统提醒数据申报胜利。
普通当地下午申报后,下战书就可以检查反应文件。点“数据治理”,假如此批数据形态为“已反应”,则点开后,点“检查形式”,可以看到本批数据的疑点。
依据疑点描绘,前往申报系统修正数据后从头预申报,直至没有疑点。
点开“已反应”,点“反应文件下载”,阅读挑选事前建好的FK文件夹,保管反应文件。
6. 读入预审反应,生成明细申报数据
“导游”第四步 “预审反应疑点调剂”-“税务机关反应信息读入”,阅读挑选FK文件夹,读入反应信息。
“导游”第四步 “预审反应疑点调剂”-“撤消已申报数据”,肯定。
“导游”第四步 “预审反应疑点调剂”-“税务机关反应信息处置”,点“是”。
“导游”第五步 “生成明细申报数据”-“数据一致性检查”,有问题需求再修正。
“导游”第五步 “生成明细申报数据”-“生成明细申报数据”,点“肯定”,阅读挑选MX文件夹,生成明细申报。
7. 录入单证存案数据
在申报系统中,点“根底数据收集” -“企业运营状况”-“入口货色单证存案目次录入”,点“添加”按钮,依据相干单证的编号,录入此批入口的单证存案数据。