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【增值税专票上传红字信息表提醒红字金额大于蓝字金额,如何处理?】
检查确认之前能否曾经开具过红字信息表,假如曾经开具过,到增值税专票信息表审核下载模块,假如有阐明曾经开具过不需求再次上传直接下载开具便可。
【拿到《开具红字增值税公用发票信息表》后,如何开具红字发票?】
有两种填开体例:
1、若《开具红字增值税公用发票信息表》是纸质的,点击“发票治理/发票填开/增值税公用发票填开”菜单栏,在弹出的开票界面点击“正数”,挑选“直接开具”,输出两遍信息表编号(16位),然后依照提醒持续开具,最初打印便可。
2、若《开具红字增值税公用发票信息表》为电子数据,则在点击“正数”后挑选“导入信息表”,导入信息表后直接生成正数发票,若形式无误,直接打印便可。
【开具红字增值税公用发票信息表怎样导出?】
起首 请求单导出-----输出查询月份----月份为(今年你要查询几月就几月)----导出-----红字发票请求单张数 -----点肯定-----保管到桌面 。
购置方获得的公用发票认证符合且已进行了抵扣,以后因产生销货退回或出售折让需求做进项税额转出。
在开票系统里做《红字更正请求单》,出具《红字开具请求单》、将数据上传自国税网站(拔出CA→国税网站→网上办税→进入网上申报系统→我的信息→我的办税事项→其他申报事项→红字发票文件上传→上传《红字发票请求单》电子档。)
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