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增值税专用发票负数发票怎么开具?
作者:工商代办代理浏览次数: 发布于:2018-02-23 20:07

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  ②导入开具,点击“正数”-“导入开具”,挑选已审核下载的红字信息表,点击确认,核实无误,点击保管,打印。

  【开具的正数发票在增值税征税申报表一里怎样填?】

  开具的正数发票在增值税征税申报表一里,填写在每栏和第一例(公用票)或第二例里(非公用票)。

  【正数发票怎样申报增值税啊?】

  假如是增值税普通征税人,经过防伪税控系统开具发票的,次月初抄报税以后,存根联数据就会有了,此中假如是公用发票的话,在税务机关开具出红字发票告诉单的时分,就曾经是销项(进项)转出了,所以红字发票是相对不能扫描认证的,不然就是两笔进项转出,这些由于正数发票而发生的数据是主动发生的(增值税申报表附表二),随便不要改,除非是贸易的收支口营业,因入口退税进项不抵扣的联系而修正申报数,普通是改成零,另外,由于其他缘由发生的进项转出是不能填写附表二的,总而言之附表二的因开具红字告诉单发生的进项转出一栏不能随意填写修正,异样另有主表的预缴税款一项也不能随意动。

 

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