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红冲退税流程是怎么样的?账务处理怎么弄?
作者:工商代办代理浏览次数: 发布于:2017-11-14 00:40

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  良多管帐对外贸企业入口退税系统的红字冲减的做法其实不清楚,尤其是红冲退税流程中系统怎样操作,红冲退税流程账务怎样处置,红冲退税流程详细怎样操作其实不清楚,管帐网小编将这些问题的谜底都拾掇好了,自己看看哈~   【外贸企业入口退税系统红字冲减的该怎样做?】   1、单证齐全的红冲办法:这个办法很简单,在“生成入口货色冲减明细”当选摘要冲减的数据,点击红字按纽“冲减入口”,便可进行冲减。(局部冲减依然是先全额a冲减在录入没冲减局部。)   2、单证不齐红冲体例:起首要收齐过失的不齐的单证(这一步需要),然后在冲减过失的单证不齐数据。将生成的冲减数据中的单证不齐标记去失落(需要)(注:最新的3.3版本会主动去失落该标记。)。然后在录入新的准确的数据。   3、关于过失冲减的弥补办法:这类过失主要针对第2种状况而言。有良多用户在发觉单证不齐的信息有过失后,随即就修正,并且“收齐过失的不齐的单证”和“将生成的冲减数据中的单证不齐标记去失落”均没有操作,招致在收齐时产生不能申报的过失。弥补办法是将最原始的过失的不齐的单证和冲减的不齐的单证局部收齐便可。   4、最初一条,在发觉单证不齐数据有过失时,只需不是当月录入的不要急于修正,等单证收齐的月份一起进行处置。   【外贸企业入口退税系统红字冲减的账务处置】   关于账务处置,入口出售支出可不必红字冲减,只需借:主停业务支出-免抵退税出售支出,贷:主停业务支出-入口免税支出;关于原计较的不得免征和抵扣税额需红字冲减,实务中企业可以不论详细的营业,只需将当月《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”(实践操作中已减去红字申报局部)转出便可。   【外贸企业入口退税系统红字冲减的详细操作】   进入退税导游→免抵退税明细数据收集→生成入口货色冲减明细,选中要做冲减的数据,点击“冲减入口”,便可在“入口货色明细申报录入”中生成一条序号为Z000的正数数据,然后在“入口货色明细申报录入”中点击“序号重排”。   以消费企业6.3版为例。   在系统进入后“根底数据收集”里,“生成入口货色冲减明细”点出来当前可以查到之前录入的入口货色明细,找到你冲要减的那一笔,选中,点上面(和保管、修正什么的在一块的按扭)的冲减,然后操作便可以了。冲减胜利后在“入口货色明细录入”外面可以找到。假如外面触及到商品入口代码晋级(晋级前后商品代码改动)的话可以在“入口货色明细录入”中修正。   弥补:生成的数据战争时申报在一起便可以,比方要在12月冲减,那就把它放到12月的入口货色外面便可以,不必独自申报的。每个月的5号到12号申报,该当没什么问题。假如还不担心,可以早点做进去考到盘上带到税务局让他们给看看,有什么改动的话也还来得及。

  良多管帐对外贸企业入口退税系统的红字冲减的做法其实不清楚,尤其是红冲退税流程中系统怎样操作,红冲退税流程账务怎样处置,红冲退税流程详细怎样操作其实不清楚,管帐网小编将这些问题的谜底都拾掇好了,自己看看哈~

  【外贸企业入口退税系统红字冲减的该怎样做?】

  1、单证齐全的红冲办法:这个办法很简单,在“生成入口货色冲减明细”当选摘要冲减的数据,点击红字按纽“冲减入口”,便可进行冲减。(局部冲减依然是先全额a冲减在录入没冲减局部。)

  2、单证不齐红冲体例:起首要收齐过失的不齐的单证(这一步需要),然后在冲减过失的单证不齐数据。将生成的冲减数据中的单证不齐标记去失落(需要)(注:最新的3.3版本会主动去失落该标记。)。然后在录入新的准确的数据。

  3、关于过失冲减的弥补办法:这类过失主要针对第2种状况而言。有良多用户在发觉单证不齐的信息有过失后,随即就修正,并且“收齐过失的不齐的单证”和“将生成的冲减数据中的单证不齐标记去失落”均没有操作,招致在收齐时产生不能申报的过失。弥补办法是将最原始的过失的不齐的单证和冲减的不齐的单证局部收齐便可。

  4、最初一条,在发觉单证不齐数据有过失时,只需不是当月录入的不要急于修正,等单证收齐的月份一起进行处置。

  【外贸企业入口退税系统红字冲减的账务处置】

  关于账务处置,入口出售支出可不必红字冲减,只需借:主停业务支出-免抵退税出售支出,贷:主停业务支出-入口免税支出;关于原计较的不得免征和抵扣税额需红字冲减,实务中企业可以不论详细的营业,只需将当月《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”(实践操作中已减去红字申报局部)转出便可。

  【外贸企业入口退税系统红字冲减的详细操作】

  进入退税导游→免抵退税明细数据收集→生成入口货色冲减明细,选中要做冲减的数据,点击“冲减入口”,便可在“入口货色明细申报录入”中生成一条序号为Z000的正数数据,然后在“入口货色明细申报录入”中点击“序号重排”。

  以消费企业6.3版为例。

  在系统进入后“根底数据收集”里,“生成入口货色冲减明细”点出来当前可以查到之前录入的入口货色明细,找到你冲要减的那一笔,选中,点上面(和保管、修正什么的在一块的按扭)的冲减,然后操作便可以了。冲减胜利后在“入口货色明细录入”外面可以找到。假如外面触及到商品入口代码晋级(晋级前后商品代码改动)的话可以在“入口货色明细录入”中修正。

  弥补:生成的数据战争时申报在一起便可以,比方要在12月冲减,那就把它放到12月的入口货色外面便可以,不必独自申报的。每个月的5号到12号申报,该当没什么问题。假如还不担心,可以早点做进去考到盘上带到税务局让他们给看看,有什么改动的话也还来得及。

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